胜平负对应亚盘最大
歡迎光臨本站
當前位置: 政府辦> 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費

宿松縣老干部局2018年部門決算情況

索 引 號: 777390028/201909-00009 信息分類: /150103/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 各部門財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06
生效時間: 2019/9/6 15:45:28 廢止時間:
稱: 宿松縣老干部局2018年部門決算情況
號: 關 鍵 詞: 部門決算

宿松縣老干部2018年部門決算情況

201996

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

第二部分 2018年部門決算表

1. 宿松縣老干部2018年收入支出決算總表

2. 宿松縣老干部2018年收入決算表

3. 宿松縣老干部2018年支出決算表

4. 宿松縣老干部2018年財政撥款收入支出決算總表

5. 宿松縣老干部2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 宿松縣老干部2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 宿松縣老干部2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 宿松縣縣委老干部局概況

一、部門職責

(一)貫徹落實中央、省、市、有關老干部工作方針、政策,研究參與制定我縣老干部工作的具體規定和細則,并組織實施。

(二)督促檢查全縣老干部政治、生活待遇的落實,參與離休費和醫藥保障機制的建立和完善。

(三)指導和做好新形勢下老干部思想政治工作,組織老干部積極參與兩個文明建設,為宿松的改革、發展和穩定繼續發揮作用。

(四)積極開展老干部工作的調查研究,及時掌握信息和動態,向縣委、縣政府提出政策性建議。

(五)組織和指導老干部參加關心下一代工作。

(六)指導老年大學、老干部活動中心、老干部病房基礎設施的建設和管理。

七)指導全縣各單位老干部工作隊伍的自身建設。

(八)負責老干部來信處理和來訪老干部的接待工作;老干部易地安置工作;外縣來我縣老干部接待工作;離休干部榮譽證辦理工作;協調安排老干部參觀、健康檢查工作;老干部統計和走訪慰問工作;老干部遺屬照顧的宏觀指導、協調工作。

(九)承辦縣委及縣委組織部交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣老干部2018年度部門決算包括:局本級決算,與預算比較,戶數持平,持平原因是2018年決算戶數無變化。縣委老干部局本級含辦公室、老干股等3個內設機構。機關行政編制4名,事業編制2名(含關工委辦公室主任、老干部活動中心事業編制1名)。目前在職8人(其中機關工人2人),聘用3人,離休1人。靠于我局的6個老年群體組織:縣關工委、縣老年大學、縣詩詞學會、縣門球協會、縣釣魚協會、縣新四軍歷史研究會。

納入宿松縣委老干部局2018年度部門決算編制范圍的單位有縣委老干部局本級共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

中共宿松縣委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿松縣委老干部2018年部門決算表

宿松縣委老干部2018年收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

285.77

一、一般公共服務支出

331.47

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

45.7

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

331.47

本年支出合計

331.47

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

   年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

331.47

總計

331.47

 

 

宿松縣委老干部局2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

201

一般公共服務支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

20136

其他共產黨事務支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

2013699

其他共產黨事務支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣委老干部2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

331.47

331.47

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

331.47

331.47

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

331.47

331.47

 

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

331.47

331.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣委老干部2018年財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

285.77

一、一般公共服務支出

285.77

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

285.77

本年支出合計

285.77

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

285.77

合計

285.77

 

 

 


宿松縣委老干部2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:                                                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

宿松縣委老干部2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

96.96 

302

商品和服務支出

72.72 

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

38.55 

30201

  辦公費

15.05 

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 12.82

30202

  印刷費

1.83 

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 7.58

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

0.23 

310

資本性支出

2.31

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 

30206

  電費

 1.35

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

3.88 

30207

  郵電費

 1.87

31002

  辦公設備購置

2.31

30110

  職工基本醫療保險繳費

 

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 22.9

30211

  差旅費

 2.78

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

10.96

30212

因公出國(境)費用

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

1.21 

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 0.27

30214

  租賃費

 

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

113.77 

30215

  會議費

3.99 

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

13.57 

30216

  培訓費

6.69 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 3.99

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

95 

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 28.24

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

4.34 

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 5.2

30229

  福利費

 

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

  其他交通費用

 1.15

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

210.73

公用經費合計

75.04

宿松縣委老干部2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:宿松縣委老干部局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松縣委老干部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計331.47萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計331.47萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加146.19萬元,增長78.9%,主要原因:工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計331.47萬元,其中:財政撥款收入285.77萬元,占86.21%;其他收入45.7萬元,占13.79%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計331.47萬元,其中:基本支出331.47萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計285.77萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計285.77萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加110.6萬元,增長63.14%,主要原因:工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入285.77萬元,占本年收入的86.21%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加110.6萬元,增長63.14%。主要原因工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出285.77萬元,占本年支出的86.21%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加110.6萬元,增長63.14%。主要原因工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出285.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出285.77萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為191.2萬元,支出決算為285.77萬元,完成年初預算的149.46%。決算數大于預算數的主要原因:工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。其中:基本支出285.77萬元,占100%具體情況如下:一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為191.2萬元,支出決算為285.77萬元,完成年初預算的149.46%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加、工資調整、公務經費調整及專項業務經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出285.77萬元,其中人員經費210.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費75.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年宿松縣委老干部局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宿松縣委老干部局機關運行經費支出75.04萬元,比2017年增加28.15萬元,增長60%,主要原因是人員變動、房屋維修等

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宿松縣委老干部局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宿松縣委老干部局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。  

 (四)關于2018年度預算績效情況說明

宿松縣委老干部局2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系方式:宿松縣委老干部局 

政務公開電子郵箱:[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

相關信息

胜平负对应亚盘最大 比分网 500万彩票比分直播完场比分直播 大赢家比分即时比皇冠 欢乐麻将四人怎么玩 竞彩足球比分直播新浪爱彩电脑贩 体彩p3 球探比分手机比分 比分直播500 qq国际麻将规则 春假时光 亿胜金融 搜狐即时赔率注册送现金 浙江11选5前三值 实时nba比分网 篮球即时比分90vs 4场进球